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Sistema Integral de Gestión de la Calidad

Proceso: Seguimiento y Control
Tipo Documento: Procedimientos


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Documento
Fecha Publicación 25-OCT-2023
Código PMAM-007
Título Auditorias Internas
Versión 15
Descripción Este procedimiento establece los lineamientos generales para la planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de la Institución
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