Sistema Integral de Gestión de la Calidad | |
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Proceso: Seguimiento y Control Tipo Documento: Procedimientos Seleccione el documento que desea consultar: |
Documento | |||
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Fecha Publicación | 25-OCT-2023 | ||
Código | PMAM-007 | ||
Título | Auditorias Internas | ||
Versión | 15 | ||
Descripción | Este procedimiento establece los lineamientos generales para la planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de la Institución | ||
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